kaiyun8体育官网登陆入口(中国)VIP官方认证 - 百度百科

中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 重庆市万州区人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
您当前位置: 首页 > 燕山乡人民政府 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算
[ 索引号 ] 11500101778455030Q/2023-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政、金融、审计
[ 体裁分类 ] 财政
[ 发布机构 ] 万州区燕山乡
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-03-30
[ 发布日期 ] 2023-03-30

重庆市万州区燕山乡人民政府2023年部门预算情况说明

日期:2023-03-30 来源:万州区燕山乡
语音播报


重庆市万州区燕山乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥乡党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入,强化公共服务、着力改善民生,加强社会管理、维护农村稳定,推进基层民主、促进农村和谐的基本职能,适应经济社会发展新要求和人民群众新期待,推动工作重心转移到加强基层党的建设,强化经济发展、公共服务、公共管理、公共安全等方面职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的乡政府服务管理体制机制。

(二)单位构成

1.遵循精简、统一、效能原则,设置综合办事机构8个,机构规格为正科级。分别是:党政办公室(挂党群工作办公室牌子)、经济发展办公室(挂统计办公室、农村经营管理办公室牌子、扶贫开发办公室牌子)、民政和社会事务办公室(挂卫生健康办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。

乡人大办公室、纪委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置。

2.设置事业站所6个,机构规格为正科级。分别是:农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、村镇建设环保服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算2023年年初预算数1496.79万元,其中:一般公共预算拨款1493.79万元,政府性基金预算拨款3万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元;收入较去年增加389.44万元,主要是一般公共服务支出增加223.45万元国防支出增加1万元,文化旅游体育与传媒支出增加12.44万元,社会保障和就业支增加61.39万元,卫生健康支出减少1.79万元,城乡社区支出增加2.77万元,农林水支出增加81.4万元,交通运输支出减少7.2万元,住房保障支出增加15.99万元

(二)支出预算2023年年初预算数1496.79万元,其中:一般公共服务支出724.38万元国防支出1.00万元文化旅游体育与传媒支出60.63万元社会保障和就业支出268.24万元卫生健康支出47.88万元城乡社区支30.68万元农林水支出300.02万元,住房保障支出63.97万元;支出较去年增加389.44万元,主要是一般公共服务支出增加223.45万元国防支出增加1万元,文化旅游体育与传媒支出增加12.44万元,社会保障和就业支增加61.39万元,卫生健康支出减少1.79万元,城乡社区支出增加2.77万元,农林水支出增加81.4万元,交通运输支出减少7.2万元,住房保障支出增加15.99万元

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1493.79万元,一般公共预算财政拨款支出1493.79万元,比2022年减少390.44万元。其中:基本支出1,053.98万元,比2022年增加223.49万元,主要原因是人员增加,主要用于保障我乡在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出439.80万元,比2022增加166.94万元,主要原因是村居干部补助调标预算增加,主要用于兑现村居干部补助、临聘人员工资福利及社会保险缴费、基层民兵等重点工作。

2023年政府性基金预算收入3万元,政府性基金预算支出3万元,比2022年减少1万元,主要原因是主要原因是污水处理费安排减少,主要用于场镇污水处理管护

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费一般公共预算17.57万元2022年减少0.02万元主要原因是贯彻落实中央八项规定精神、厉行节约,严格控制“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费7.33万元,比2022年减少0.01万元,主要原因是厉行节约,尽量安排食堂就餐;公务用车运行维护费10.24万元,比2022年减少0.01万元,主要原因是加强管理,减少不必要支出;公务用车购置费0万元

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费2023安排运行经费一般公共预算财政拨款运行经费125.24万元,比上年减少2.14万元,主要原因为部分科目取消;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况2023年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款442.80万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止202212月,所属各预算单位共有车辆4辆,其中应急保障用车4辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:刘星驿联系方式:刘星驿,电话:023-58574188



扫一扫在手机打开当前页面

    我要找政策
XML 地图