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[ 索引号 ] 115001017748972101/2024-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区瀼渡镇
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2024-04-01
[ 发布日期 ] 2024-04-01

​ 重庆市万州区瀼渡镇人民政府(本级) 2024年单位预算情况说明

日期:2024-04-01 来源:万州区瀼渡镇
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重庆市万州区瀼渡镇人民政府(本级)

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规,深学笃用习近平新时代中国特色社会主义思想,坚持以人民为中心的发展思想,充分发挥镇党委领导核心作用,坚持促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力改善民生、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐的基本职能。承担区级部门下放的服务管理职权、承担依法授权或委托的行政执法权。构建职能科学、运转有序、保障有力、服务高效、人民满意的镇政府公共服务管理体制机制。

党政办公室工作职责:纪检、宣传、统战、法制、武装、民宗侨台以及综合协调、文秘、政府采购。

党群工作办公室工作职责:党的建设、编制、人事、群团、人大等职责。

经济发展办公室工作职责:经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计及贯彻执行扶贫开发方针政策、扶贫开发工作的统筹协调、产业扶贫指导、扶贫政策法规及相关技能培训的指导管理。

民政和社会事务办公室工作职责:民政、教育、卫生、计生、文化、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、老龄事业发展。

平安建设办公室工作职责:信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教。

规划建设管理环保办公室工作职责:村镇规划、村镇建设、市政公用、市容环卫、环境保护。

财政办公室工作职责:财政收支、预决算、总会计、支农惠民资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村(社区)级财务管理、税收。

应急管理办公室工作职责:应急管理和安全生产综合监管,协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作,承担辖区消防管理工作任务和食品安全属地管理职责。

综合行政执法办公室工作职责:集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理、城市管理等领域的行政执法权。

(二)单位构成

重庆市万州区瀼渡镇人民政府(本级)内设行政9个办公室(行政编制22名,机关后勤编制1名),分别是党政办公室、党群工作办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室。另按相关规定成立镇人大办、镇纪委、武装部和工会、团委、妇联、残联等组织机构。

二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数883.30万元,其中:一般公共预算拨款797.80万元,政府性基金预算拨款1.00万元,其他收入 84.50万元。因2023年部门是编制的整体预算,2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算,故不能作对比。

(二)支出预算:2024年年初预算数883.30万元,其中:一般公共服务支出480.15万元,国防支出1.50万元,公共安全支出10.08万元,社会保障和就业支出157.84万元,卫生健康支出29.75万元,城乡社区支出1万元,农林水支出167.96万元,住房保障支出35.02万元。因2023年部门是编制的整体预算,2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算,故不能作对比。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入797.80万元,一般公共预算财政拨款支出797.80万元,因2023年部门是编制的整体预算,2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算,故不能作对比。其中:基本支出516.78万元,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出281.02万元,主要用于村(居)人员、本土人才、三支一扶、农村交通劝导、河长制、基层治理五长制、食品安全协管、退役军人服务站站长补助、安全信访维稳等工作。

2024年政府性基金预算收入1万元,政府性基金预算支出1万元,因2023年部门是编制的整体预算,2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算,故不能作对比。主要用于污水管网设施建设维护等支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元,与上年持平。其中:公务接待费1万元,公务用车运行维护费1万元,因2023年部门是编制的整体预算,2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算,故不能作对比。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费56.21万元,因2023年部门是编制的整体预算,2024年预算采取分二级单位的形式编制部门预算和单位预算,故不能作对比。主要原因为压缩公用经费的开支,厉行节约;主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(二)政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款797.80万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆3辆,其中垃圾处理车1辆,综合执法用车2辆。2024年无一般公共预算安排购置车辆。

   六、专业名词解释

(一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:唐琴   联系方式:023-58761001

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